सोह्रौं योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२–२०८५/८६) मा आर्थिक तथा समष्टिगत क्षेत्र (Macroeconomic Sector) सम्बन्धि महत्वपूर्ण तथ्याङ्कीय लक्ष्यहरू
- सोह्रौं योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२–२०८५/८६) ले "समष्टिगत आर्थिक आधारहरूको सबलीकरण र उच्च आर्थिक वृद्धि" लाई संरचनात्मक रूपान्तरणको पहिलो प्रमुख क्षेत्रका रूपमा प्राथमिकता दिएको,
१. प्रमुख समष्टिगत आर्थिक सूचकहरू (Macroeconomic Indicators):
|
सि.नं.
|
सूचक (Indicator)
|
एकाइ
|
योजनाको अन्त्य (२०८५/८६) को लक्ष्य
|
|---|---|---|---|
|
१
|
आर्थिक वृद्धिदर (आधारभूत मूल्यमा)
|
प्रतिशत
|
७.१ (औसत)
|
|
२
|
प्रतिव्यक्ति आय (Per Capita Income)
|
अमेरिकी डलर
|
२,३५१
|
|
३
|
उपभोक्ता मुद्रास्फीति (औसत)
|
प्रतिशत
|
५.०
|
|
४
|
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (प्रचलित मूल्यमा)
|
रु. करोड
|
१०३,०७,३२
|
|
५
|
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (स्थिर मूल्यमा)
|
रु. करोड
|
८०,१९,७६
|
|
६
|
कुल राष्ट्रिय बचत (GDP को अनुपातमा)
|
प्रतिशत
|
३९.०
|
|
७
|
कुल स्थिर पूँजी निर्माण (GDP को अनुपातमा)
|
प्रतिशत
|
२८.६
|
|
८
|
वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति (वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने)
|
महिना
|
७
|
|
९
|
कुल वैदेशिक व्यापार घाटा (GDP को अनुपातमा)
|
प्रतिशत
|
२२.५
|
|
१०
|
सरकारी ऋण (GDP को अनुपातमा)
|
प्रतिशत
|
३९.०
|
२. क्षेत्रगत आर्थिक वृद्धि र योगदानको लक्ष्य:
|
क्षेत्र (Sector)
|
औसत वार्षिक वृद्धिदर लक्ष्य (%)
|
योजनाको अन्त्यमा GDP मा योगदान (%)
|
|---|---|---|
|
प्राथमिक क्षेत्र (कृषि, वन, खानी)
|
४.१
|
२१.४
|
|
- कृषि, वन तथा मत्स्यपालन
|
४.०
|
२१.०
|
|
द्वितीय क्षेत्र (उद्योग, निर्माण, विद्युत्)
|
११.३
|
१५.२
|
|
- उत्पादनमूलक उद्योग
|
९.४
|
५.४
|
|
- विद्युत्, ग्यास तथा ऊर्जा
|
१९.५
|
३.१
|
|
- निर्माण
|
१०.०
|
६.२
|
|
तृतीय क्षेत्र (सेवा क्षेत्र)
|
७.२
|
६३.४
|
|
- पर्यटन (आवास तथा भोजन)
|
१३.७
|
३.३
|
|
- थोक तथा खुद्रा व्यापार
|
७.३
|
१४.०
|
३. लगानी र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन (योजना अवधिभर):
|
सूचक (Indicator)
|
विवरण (योजना अवधिको कुल)
|
प्रचलित मूल्यमा (रु. करोड)
|
|---|---|---|
|
कुल लगानीको आवश्यकता
|
पाँच वर्षको कुल लगानी
|
१११,८४,२३
|
|
- सार्वजनिक क्षेत्रको लगानी
|
कुल लगानीको ३०.२%
|
३३,७७,६४
|
|
- निजी क्षेत्रको लगानी
|
कुल लगानीको ६७.२%
|
७५,१५,८०
|
|
- सहकारी क्षेत्रको लगानी
|
कुल लगानीको २.६%
|
२,९०,७९
|
|
कुल सार्वजनिक खर्च
|
पाँच वर्षको बजेट अनुमान
|
१२०,६३,३२
|
|
- चालु खर्च
|
कुल खर्चको ३७.९%
|
४५,७१,७९
|
|
- पूँजीगत खर्च
|
कुल खर्चको २३.०%
|
२७,७१,०४
|
|
- वित्तीय व्यवस्थापन
|
कुल खर्चको १८.७%
|
२२,५७,७५
|
|
- वित्तीय हस्तान्तरण (अनुदान)
|
कुल खर्चको २०.४%
|
२४,६२,७४
|
|
आयका स्रोतहरू
|
पाँच वर्षको कुल प्राप्ति
|
|
|
- राजस्व (बाँडफाँट हुने समेत)
|
७९.०% हिस्सा
|
९५,३०,६०
|
|
- वैदेशिक सहायता (अनुदान र ऋण)
|
१४.५% हिस्सा
|
१७,५२,३०
|
प्रमुख रणनीतिक पक्षहरू:
- आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्न उत्पादनमूलक उद्योग र कृषिको व्यावसायिकरणमा जोड दिइने,
- सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सुधार गरी पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र आयोजना सुशासन कायम गर्ने,
- अर्ततन्त्रमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई उत्प्रेरित गर्न नीतिगत स्थिरता र व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरिने,
- सरकारी सेवालाई कागजविहीन बनाउन "डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क" र वातावरण संरक्षणका लागि "हरित अर्थतन्त्र" को अवधारणालाई समष्टिगत आर्थिक नीतिको अङ्ग बनाइने,
- सन् २०२६ मा अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा हुने स्तरोन्नतिलाई दिगो बनाउन बाह्य क्षेत्र र व्यापार रणनीतिमा व्यापक सुधार गरिने,