आ.व. २०८२/०८३ को बजेट (विस्तृत तथ्यांकहरु)
- बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यक्ति: नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री श्री विष्णुप्रसाद पौडेल
- बजेट प्रस्तुत भएको मिति: वि.सं. २०८२ साल जेठ १५ गते
- प्रस्तुत गरिएको निकाय: संघीय संसदको संयुक्त बैठक
बजेटको कुल आकार र विनियोजन:
| बजेट विषय | विनियोजन रकम (रु.) | कुल बजेटमा हिस्स (प्रतिशत) |
| कुल बजेट विनियोजन (Total budget allocation) | ९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैया (चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ५.६ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा १८.२ प्रतिशतले बढी,) | १०० प्रतिशत |
| चालु खर्च | ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड | ६०.१ प्रतिशत |
| पुँजीगत खर्च |
४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड |
२०.८ प्रतिशत |
| वित्तीय व्यवस्था |
३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड |
१९.१ प्रतिशत |
प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरण (आ.व. २०८२/८३):
- कुल बजेटमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको,
| अनुदानको शीर्षक | प्रदेशका लागि | स्थानीय तहका लागि | जम्मा |
| वित्तीय समानीकरण अनुदान | रु. ६० अर्ब ६६ करोड | रु. ८८ अर्ब ९७ करोड | रु. १ खर्ब ४९ अर्ब ६३ करोड |
| सशर्त अनुदान | रु. ३० अर्ब ३५ करोड | रु. २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड | रु. २ खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड |
| समपूरक अनुदान | रु. ३ अर्ब २८ करोड | रु. १० अर्ब ६ करोड | रु. १३ अर्ब ३४ करोड |
| विशेष अनुदान | रु. ३ अर्ब २७ करोड | रु. ९ अर्ब ७८ करोड | रु. १३ अर्ब ५ करोड |
| कूल अनुदान | रु. ९७ अर्ब ५६ करोड | रु. ३ खर्ब २० अर्ब २७ करोड | रु. ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड |
- राजस्व बाँडफाँट र अनुदान गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्षमा कुल रु. ५ खर्ब ८२ अर्ब ८३ करोड हस्तान्तरण हुने अनुमान,
मन्त्रालयगत बजेट विनियोजन (आ.व. २०८२/८३):
| क्र.सं. | मन्त्रालयको नाम | विनियोजित बजेट (रु. मा) |
| १. | शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय | २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड |
| २. | गृह मन्त्रालय | २ खर्ब ८ अर्ब ६२ करोड |
| ३. | भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय | १ खर्ब ५२ अर्ब |
| ४. | शहरी विकास मन्त्रालय | १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड |
| ५. | स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय | ९५ अर्ब ८१ करोड |
| ६. | ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय | ८६ अर्ब १ करोड |
| ७. | रक्षा मन्त्रालय | ६२ अर्ब १ करोड |
| ८. | कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय | ५७ अर्ब ४८ करोड |
| ९. | अर्थ मन्त्रालय | ४९ अर्ब ९० करोड |
| १०. | खानेपानी मन्त्रालय | ३३ अर्ब ८९ करोड |
| ११. | वन तथा वातावरण मन्त्रालय | १८ अर्ब ६१ करोड |
| १२. | संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय | १३ अर्ब २८ करोड |
| १३. | उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय | १० अर्ब १४ करोड |
| १४. | परराष्ट्र मन्त्रालय | ७ अर्ब ८४ करोड |
| १५. | सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय | ७ अर्ब ७२ करोड |
| १६. | भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय | ७ अर्ब ४९ करोड |
| १७. | युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय | ६ अर्ब ८ करोड |
| १८. | श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय | ४ अर्ब २८ करोड |
| १९. | महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय | २ अर्ब ८ करोड |
| २०. | कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय | ५३ करोड ५६ लाख |
संवैधानिक निकाय र प्रमुख कार्यालयहरूको बजेट विनियोजन (आ.व. २०८२/८३):
| क्र.सं. | निकाय/कार्यालयको नाम | विनियोजित बजेट (रु. मा) |
| १. | अदालत (न्यायपालिका) | १० अर्ब ६ करोड १९ लाख |
| २. | प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय | ६ अर्ब ४९ करोड ३२ लाख |
| ३. | अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग | १ अर्ब ८१ करोड |
| ४. | संघीय संसद | १ अर्ब ६० करोड २९ लाख |
| ५. | लोक सेवा आयोग | ९२ करोड ३२ लाख |
| ६. | महालेखा परीक्षकको कार्यालय | ८४ करोड ७४ लाख |
| ७. | निर्वाचन आयोग | ६७ करोड |
| ८. | राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग | २९ करोड ८८ लाख |
| ९. | प्रदेश प्रमुखहरूको कार्यालय (७ वटै) | २६ करोड ५१ लाख |
| १०. | राष्ट्रिय योजना आयोग | १७ करोड २ लाख |
| ११. | राष्ट्रपति कार्यालय | १६ करोड ९२ लाख |
| १२. | राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग | ९ करोड ४६ लाख |
| १३. | राष्ट्रिय महिला आयोग | ८ करोड ३९ लाख |
| १४. | उपराष्ट्रपति कार्यालय | ७ करोड ७२ लाख |
| १५. | न्याय परिषद् | ५ करोड ९९ लाख |
| १६. | आदिवासी जनजाति आयोग | ४ करोड ९ लाख |
| १७. | राष्ट्रिय दलित आयोग | ४ करोड १४ लाख |
| १८. | मधेशी आयोग | ४ करोड २३ लाख |
| १९. | थारू आयोग | ४ करोड ३२ लाख |
| २०. | मुस्लिम आयोग | ४ करोड ३४ लाख |
| २१. | राष्ट्रिय समावेशी आयोग | ४ करोड ३८ लाख |
दिगो विकास लक्ष्यका आधारमा विनियोजित रकम:
|
लक्ष्य नं.
|
दिगो विकास लक्ष्य (SDG)
|
विनियोजित रकम (रु. लाखमा)
|
कुल बजेटको प्रतिशत (%)
|
|---|---|---|---|
|
१.
|
गरिबीको अन्त्य
|
१,२२,८१,५८
|
६.२५
|
|
२.
|
शून्य भोकमरी
|
७२,५४,५२
|
३.६९
|
|
३.
|
स्वस्थ जीवन
|
५८,५४,१८
|
२.९८
|
|
४.
|
गुणस्तरीय शिक्षा
|
६५,८७,०९
|
३.३५
|
|
५.
|
लैङ्गिक समानता
|
१०,४२५
|
०.०५
|
|
६.
|
दिगो सफा पानी तथा सरसफाइ
|
२५,९८,६९
|
१.३२
|
|
७.
|
आधुनिक ऊर्जामा पहुँच
|
४७,९४,०६
|
२.४४
|
|
८.
|
समावेशी आर्थिक वृद्धि र मर्यादित काम
|
५०,५१,४७
|
२.५७
|
|
९.
|
उद्योग, नवीन खोज र पूर्वाधार
|
१,८०,८५,९५
|
९.२१
|
|
१०.
|
असमानता न्यूनीकरण
|
१,२४,३०,८८
|
६.३३
|
|
११.
|
दिगो शहर र बस्तीहरू
|
१,४५,९५,७८
|
७.४३
|
|
१३.
|
जलवायु परिवर्तन अनुकूलन
|
१३,२५,२१
|
०.६७
|
|
१५.
|
भू-सतही स्रोतको उपयोग
|
१०,७२,७०
|
०.५५
|
|
१६.
|
शान्तिपूर्ण, न्यायपूर्ण र सशक्त समाज
|
१,६०,८४,४०
|
८.१९
|
|
१७.
|
दिगो विकासका लागि साझेदारी
|
१०,६९,७७
|
०.५४
|
|
|
साङ्केतीकरण नगरिएको (तटस्थ)
|
८,७२,२०,४७
|
४४.४१
|
|
|
कुल जम्मा
|
१९,६४,११,००
|
१००.००
|
लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको सारांश:
|
क्र.सं
|
वर्गीकरण
|
विनियोजित रकम (रु. लाखमा)
|
प्रतिशत (%)
|
|---|---|---|---|
|
१.
|
प्रत्यक्ष लाभ (Direct Benefit)
|
८,६९,७१,२७
|
४४.२८
|
|
२.
|
अप्रत्यक्ष लाभ (Indirect Benefit)
|
५,५७,७४,१७
|
२८.४०
|
|
३.
|
तटस्थ (Neutral)
|
५,३६,६५,५६
|
२७.३२
|
|
कुल जम्मा
|
१९,६४,११,००
|
१००.००
|
स्रोत व्यवस्थापन (बजेटको स्रोत):
| स्रोत | रकम (रु.) |
| राजस्व | १३ खर्ब १५ अर्ब (अघिल्लो वर्षको तुलनामा १७.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको अनुमान,) |
| वैदेशिक अनुदान | ५३ अर्ब ४५ करोड |
| वैदेशिक ऋण | २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड |
| आन्तरिक ऋण | ३ खर्ब ६२ अर्ब |
| जम्मा | १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ |
कुल सार्वजनिक ऋणको सारांश:
- आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण रु. ३० खर्ब १० अर्ब ३९ करोड पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको,
- आन्तरिक ऋणको कुल मौज्दात आगामी वर्षको अन्त्यसम्ममा १३ खर्ब ७६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको,
- वैदेशिक ऋण आगामी वर्षको अन्त्यमा १६ खर्ब ३३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको,
- आगामी आर्थिक वर्षमा ऋणको ब्याज र कमिसनका लागि कुल १० अर्ब ८५ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको,
- सरकारले विभिन्न निकायका लागि दिएको जमानत (Guarantees) को कुल रकम स्थिर रहँदै रु. ३,४०० करोड कायम रहने देखिएको,
चालु आर्थिक वर्ष (२०८१/८२) को सरकारी वित्त र खर्च एवं राजस्वको संशोधित विवरण:
| खर्चको शीर्षक | संशोधित अनुमानको अवस्था |
| चालु खर्च | विनियोजनको ८८.५% |
| पुँजीगत खर्च | विनियोजनको ८३.४% |
| वित्तीय व्यवस्था | विनियोजनको ९७.६% |
| कुल सरकारी खर्च | रु. १६ खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड (कुल विनियोजनको ८९.४%) |
| राजस्व परिचालन |
अघिल्लो वर्षको तुलनामा १७.१ प्रतिशतले वृद्धि भई कुल रु. १२ खर्ब ६७ अर्ब ३९ करोड पुग्ने संशोधित अनुमान, |
| राजस्व बाँडफाँट |
राजस्व बाँडफाँटमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा रु. १ खर्ब ३९ अर्ब ५२ करोड हस्तान्तरण हुने अनुमान, |
| संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला |
राजस्व बाँडफाँटपछि संघीय सरकारको सञ्चित कोषमा रु. ११ खर्ब २७ अर्ब ८७ करोड दाखिला हुने, |
| वैदेशिक अनुदान |
रु. ३४ अर्ब ८९ करोड परिचालन हुने संशोधित अनुमान |
| वैदेशिक ऋण |
रु. १ खर्ब ६९ अर्ब ६० करोड परिचालन हुने अनुमान |
| आन्तरिक ऋण |
चालु आर्थिक वर्षका लागि रु. ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण व्यहोर्ने सुरु अनुमान रहेकोमा २०८२ वैशाख मसान्तसम्म नै रु. ३ खर्ब ६० करोड परिचालन भइसकेको, |
आ.व. २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा आधारित चालु आर्थिक वर्षका प्रमुख आर्थिक सूचकहरू:
| क्र.सं. | क्षेत्र | सूचक | संशोधित अनुमान / वर्तमान अवस्था (२०८१/८२) |
| १. |
आर्थिक वृद्धि | आर्थिक वृद्धिदर | ४.६% |
| प्रतिव्यक्ति आय | १,४९६ अमेरिकी डलर | ||
| २. |
मूल्य र मौद्रिक | मुद्रास्फीति (महँगी) | ३.४% (चैत महिनामा) |
| बैंक आधार दर | ६.३% | ||
| नेप्से सूचकांक | २,६६२ (२०८१ चैत) | ||
| ३. |
बाह्य क्षेत्र | विप्रेषण (Remittance) | रु. ११ खर्ब ९१ अर्ब |
| विदेशी विनिमय सञ्चिति | १७ अर्ब ६३ करोड डलर | ||
| शोधनान्तर स्थिति | रु. ३४६ अर्ब (बचत) | ||
| ४. |
सरकारी वित्त | कुल सरकारी खर्च | रु. १६ खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड |
| कुल राजस्व परिचालन | रु. १२ खर्ब ६७ अर्ब ३९ करोड | ||
| वैदेशिक अनुदान | रु. ३४ अर्ब ८९ करोड | ||
| वैदेशिक ऋण | रु. १ खर्ब ६९ अर्ब ६० करोड |
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बजेटका उद्देश्यहरु (५ वटा):
- उच्च, दिगो एवं फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गरी गरिब निवारण गर्ने
- उद्यमशीलता विकास र सार्वजनिक तथा निजी लगानी विस्तार गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने
- आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै आर्थिक दक्षता वृद्धि गर्ने ,
- सामाजिक संरक्षण एवम् विकासका माध्यमबाट सामाजिक न्याय कायम गर्ने ,
- गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बजेटका प्राथमिकताहरु (५ वटा):
- उद्यमशीलता, रोजगारी, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि,
- प्रतिफलमुखी गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारमा लगानी विस्तार,
- सामाजिक क्षेत्रका गुणात्मक सुधार,
- सन्तुलित विकास र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता,
- नागरिकमैत्री सेवा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शासकीय सुधार।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा क्षेत्रगत कार्यक्रम र नीतिहरू:
| क्र.सं. | क्षेत्र | कार्यक्रम र नीतिहरू |
| १. | कृषि तथा भूमि सुधार (Agriculture and Land Reform) |
|
| २. | उद्योग, लगानी र स्टार्टअप (Industry, Investment and Startups) |
|
| ३. | ऊर्जा, सिँचाइ र भौतिक पूर्वाधार (Energy, Irrigation and Infrastructure) |
|
| ४. | शिक्षा र स्वास्थ्य (Education and Health) |
|
| ५. | सूचना प्रविधि र डिजिटल नेपाल (Information Technology) |
|
| ६. | पर्यटन र वातावरण (Tourism and Environment) |
|
| ७. | सामाजिक सुरक्षा र सुशासन (Social Security and Governance) |
|